+7 (499) 653-60-72 Доб. 504Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 511Остальные регионы

Бланк заявления на возврат налога

Водный налог кто должен платить и по Как написать заявление на.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Заполняем заявление о возврате налога

Об отдельных случаях возврата НДФЛ в 2019 году

бланк заявления на возврат налога
Заявление на возврат налога в связи с его переплатой: официальный бланк и образец заполнения. Документ оформляют при получении налоговых.

Эта форма является обязательной для всех налоговых инспекций России. На нашем сайте есть: Образец заполненной формы заявления на возврат налога.

Те строки, которые нужно оформить, заполнены красным шрифтом. Вы можете его скачать, заполнить ориентируясь на наш образец и указав собственные данные. В тех полях в которых вам нужно написать собственные данные в шаблоне проставлены вопросительные знаки и подсказки.

О том, в какие сроки инспекция обязана вернуть налог смотрите по ссылке. Сейчас несколько слов о том, как заполнить заявление.

Общие правила Заявление состоит из трех листов. Заполнить нужно как минимум два: первый титульный и второй, где указаны ваши банковские реквизиты. Тогда на третьем листе нужно привести ваши паспортные данные. В титульном листе приводят ваше ФИО и другую информацию о возвращаемом налоге. На второй лист вписывают банковские реквизиты для возврата.

Третий лист посвящен индивидуальным сведениям о вас паспортные данные и место регистрации прописки. В налоговую всегда направляют 3 листа заявления. Заполнен третий лист или нет, не важно. Его в любом случае включают в комплект. Как правило достаточно одного заявления на возврат. Например, если по декларации 3-НДФЛ вы заявили сразу несколько налоговых вычетов имущественный, социальный, стандартный.

В одном заявлении приводят общую сумму налога к возврату по декларации. Но в некоторых ситуациях потребуется заполнить несколько заявлений. Это потребуется если: - вы возвращаете налог сразу за несколько лет. На каждый год нужно свое заявление; - вы возвращаете разные налоги. Например, транспортный и налог на доходы. На каждый налог нужно свое заявление; - вы возвращаете налог, который удержан по разным адресам и кодам ОКТМО.

Например, если вы получили доход у нескольких работодателей, которые находятся в разных налоговых инспекциях. Заявление можно заполнить от руки печатными буквами, а можно и на компьютере. Но подпись на заявлении обязательно должна быть "живая" то есть нанесенная от руки.

Ее проставляют только на титульном листе. Первый лист заявления - титульный 1. Укажите свой ИНН. Если он вам не известен, то вы можете узнать его через наш сервис "Узнать свой ИНН". Строку КПП заполнять не нужно. Она предназначена исключительно для организаций. Напишите номер страницы в формате 001. Укажите номер заявления в формате "1 - - - - - ".

Если вы одном и том же году подаете второе заявление, то его номер будет "2 - - - - - " и т. Напишите код налоговой инспекции в которую вы подаете заявление.

Правила такие: - если вы возвращаете налог на доходы или транспортный, это инспекция по месту вашего жительства; - если вы возвращаете нлог на имущество, это инспекция по месту нахождения имущества. Узнать код своей налоговой инспекции вы можете на сайте налоговой службы по ссылке. Заполненные строки будут выглядеть так: 6. Далее укажите статус плательщика. Если вы переплатили налог, то впишите цифру "1". Это статья 78 Налогового кодекса. Затем укажите код причины переплаты. Если вы заплатили или с вас удержали лишнее - 1, если с вас взыскали сумму принудительно например, судебные приставы - 2, показатель - 3 касается только организаций.

У большинства людей здесь будет указано - "1". Далее укажите код платежа, который вы возвращаете. Если налог - 1, если сбор - 2, если страховой взнос - 3, если пени - 4, если штраф - 5. У большинства здесь будет стоять "1". В следующую строку впишите сумму, которую вам обязаны вернуть.

Цифра должна быть прижата к правой стороне строки см. Если вы возвращаете налог на доходы, то цифра в этой строке будет совпадать с аналогичным показателем в строке 050 Раздела 1 декларации о доходах форма 3-НДФЛ.

Ели в вашей декларации заполнено несколько строк 050 Раздела 1, то нужно заполнять и несколько заявлений. Далее укажите код налогового периода: две буквы, две цифры и год, за который возвращается налог.

Все налоги, которые возвращают граждане, являются годовыми налог на доходы, налог на имущество, транспортный налог. Поэтому здесь пишут "ГД". Годовой платеж имеет код "00". Далее укажите год за который вы возвращаете переплату. Например, вы переплатили налог в 2019 году.

Сдали в инспекцию декларацию 3-НДФЛ за 2019 год. Тогда в заявлении укажите 2019 год и эта строка будет заполнена так: "ГД. Год, указанный в заявлении, должен совпадать с аналогичным показателем вписанным в строку "Отчетный год" титульного листа декларации 3-НДФЛ по которой вы возвращаете налог. ОКТМО - это код региона, где платился налог. Если речь идет о транспортном налоге - это код по вашему месту жительства прописке.

Если речь идет о налоге на имущество - это код по месту нахождения имущества, по которому вы платили налог. Если вы платили налоги по квитанции, полученной из налоговой инспекции, этот код там есть. Например, компания где вы работали. Если у вас несколько таких справок и в них стоят разные коды, то вам нужно составить несколько заявлений на возврат.

Следующая строка КБК - это код бюджетной классификации доходов бюджета, который состоит из 20 цифр. У каждого налога свой КБК. Узнать этот код вы можете если у вас есть квитанция по налогу, который вы планируете вернуть, ранее полученная от налоговой инспекции этот код есть в квитанции. Если квитанции нет ищите его в Интернете. Например, КБК для налога на доходы - 182 1 01 02010 01 1000 110. Мы не пишем эти коды потому что они регулярно меняются. Далее укажите количество страниц в заявлении.

Это всегда - "003". Нужно вам заполнять лист 003 или нет, не важно. Напомним, что этот лист не требует заполнения, если вы указали свой ИНН на титульном листе заявления. Если один лист - "001", если два - "002", если три - "003" и т. При получении вычетов и возврате налога на доходы все документы, которые подтверждают право на вычет, прикладывают к декларации, а не к заявлению.

Прикладывать их повторно, но уже к заявлению не нужно. Поэтому в этом поле у вас будут прочерки. При возврате налога на доходы за 2019 год заполненные строки заявления будут выглядеть так: Если вы сдаете заявление лично в последнем блоке титульного листа "Достоверность и полноту сведений, указанных...

Если декларацию сдает за вас представитель по доверенности впишите цифру "2", его ФИО и данные доверенности, заверенной нотариусом серию и номер. В блоке "Заполняется работником налогового органа" ничего писать не нужно. Его заполнят налоговики. Если вы сдаете заявление самостоятельно без представителя , этот блок будет заполнен так: Второй лист заявления - банковские реквизиты На этом листе укажите повторно свой ИНН, фамилию и инициалы.

Далее впишите все банковские реквизиты по которым должен быть возвращен налог. Банковские реквизиты для зачисления денег возьмите в том банке, где у вас открыта карта или счет. По вашей просьбе вам дадут распечатку где все реквизиты будут указаны. Вы можете их взять из личного кабинета того банка, в котором открыт счет если вы оформляли доступ в личный кабинет.

В Сбербанке Он-лайн это делают так: 1. Зайдите в данные своей карты или счета кликнув на него 2 и 3. Перейдите на вкладку "Информация по карте" и кликните по ссылке "Реквизиты перевода на счет карты". В открывшемся окне вы увидите все реквизиты,нужные для заявления.

Раздобыв банковские реквизиты перейдите к заполнению заявления. Делают это так: 1. Впишите свой ИНН и укажите номер страницы - 002. Повторно напишите свою фамилию и укажите инициалы.

Заявление на налоговый вычет

Заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога: образец 2019 Как заполнить заявление на возврат излишне уплаченного налога Прежде всего, в новой форме используется код 1017 вместо 2014.

Обращайте внимание на эти цифры, чтобы не спутать старые и новые бланки - в инспекции бумажную заявку на старом бланке не примут. В обращении на возврат излишне уплаченного налога юрлица 3 листа образец см. Из них для компаний и ИП предназначены первые два, а третий заполняют физлица. Код налогового органа: будьте внимательны, инспекторы не смогут вернуть вам налог, если вы пришлете просьбу в неверную инспекцию. Укажите налоговую, где стоите на учете. По коду будет понятно, что именно заявитель хочет вернуть из бюджета.

Например, если поставите 3, будет понятно, что компания собралась распорядиться переплатой по страховым взносам. Код "Статус плательщика" ограничивает компанию. Ведь теперь заявить о возврате сразу нескольких переплат не получится. Можно использовать одно заявление для одного типа переплаты.

При этом налоговики считают, что такое обновление удобно для всех. Инспекторам будет проще работать с бланками, а компания не получит отказ сразу на все заявки. На основании статьи: в статье 78 НК РФ изложен порядок возврата и зачета всех переплат, которые поступили в инспекцию от компаний. В специальной строке пропишите сумму, которую хотите вернуть на свой расчетный счет.

Налоговый период нужен чтобы не запутаться, за какой отчетный период вы переплатили налоговые или страховые суммы. Важно указать верный код бюджетной классификации.

На какой КБК вы переплатили, с того вам ее и вернут. На втором листе формы о возврате заполните строки на основании сведений о расчетном счете. Если затрудняетесь, обратитесь в офис банка, который обслуживает вашу компанию. Но обычно эта информация указана в договоре о предоставлении банковских услуг. Инспекция не может отказать. Чтобы вернуть эти деньги, надо подать два заявления. При этом способ доставки можете выбрать любой. Для каждого способа существуют свои особенности.

При этом бланки нужно подписывать усиленной квалифицированной подписью.

Форма заявления на возврат налога, в частности, НДФЛ, применяется с 27 сентября года и была утверждена приказом ФНС России от .

Образец заявления на возврат налога (НДФЛ) 2016

Справка Возврат налога — это возможность вернуть часть ранее уплаченного НДФЛ при разных жизненных обстоятельствах, будь то покупка квартиры, образовательные или лечебные расходы. Рассмотрим, как происходит возврат подоходного налога в 2019 году в названных обстоятельствах, а также приведем бланк заявления на налоговый возврат. Причем недвижимость должна находиться на российской территории, а помещение должно использоваться только в качестве жилого.

Такая мера продиктована социальным характером нашего государства, которое понимает, что такая покупка наверняка нарушит финансовую стабильность покупателя на какое-то время. Возврат подоходного налога при покупке квартиры 2019 позволит гражданам РФ — получателям официального дохода, которые платят с него НДФЛ. Когда недоступен Такой налоговый вычет недоступен для следующих случаев: приобретения жилья на условиях какой-либо иной господдержки военная ипотека, маткапитал и т.

В данном случае имеются в виду супруг супруга , родители в том числе усыновители , дети в том числе усыновленные , опекун попечитель и подопечный, братья и сестры как с двумя общими родителями, так и с одним; покупка жилья на чужие деньги, когда обязательство по их возврату не возникает, скажем, квартиру приобрел работодатель; приобретение или постройка жилья до начала 2014 года и использование данной льготы.

При ее неиспользовании ситуация регулируется законодательством, которое действовало до 2014 г. Ставка может быть и иной, по правилам ст. В последнем случае возвратные деньги могут пойти только на оплату процентов по кредиту. Причем возвращаются они ежегодно, по мере выплаты банку процентных платежей. По необходимости базовая сумма, с которой рассчитывается льгота, увеличивается включением в нее сумм по договорам, финансирующим покупку чаще всего кредит , либо расходов на проектные, строительные, ремонтные и отделочные работы.

В таком случае бумаги, подтверждающие расходы на такие работы, также подаются в налоговый орган. О сроках Право на вычет возникает в том календарном году, когда были зарегистрированы права собственника жилья.

Подать заявление о возврате уплаченного НДФЛ можно после получения правоустанавливающих документов на жилье. Это выписка из ЕГРП в обычном случае или акт о приемке квартиры при долевом строительстве. Заявление на возврат подоходного налога 2019 может содержать требование о возвращении выплат за период не более трех последних лет не ранее года, в котором произошла регистрация права собственника на жилье. Причем обращаться за вычетом можно вплоть до исчерпания его лимита приведены в предыдущем разделе.

Сумма возвращаемых денежных средств за календарный год не может быть больше суммы уплаченного НДФЛ за это же время. Обращаться за расчетом вычета нужно по прошествии календарного года, за который планируется его возврат, то есть в январе следующего. О документации Комплект документов для оформления вычета будет разниться в зависимости от способа покупки недвижимости.

Приобретение жилья на вторичном рынке означает необходимость предоставления следующих документов: договора купли-продажи недвижимого имущества, включая все неотъемлемые элементы; расчетной документации, которая подтверждает расчеты между покупателем и продавцом; выписки из ЕГРП, которая подтверждает, что покупатель стал собственником жилплощади.

Приобретение квартиры в результате долевого строительства предусматривает подачу следующих документов для предоставления вычета: договора о постройке квартиры и его неотъемлемых элементов; документы о ее приемке; документы о расчетах между застройщиком и участником долевого строительства.

При направлении суммы вычета на уплату процентов по ипотеке предоставить следует: кредитный договор и его неотъемлемые части; документы, свидетельствующие об оплате процентов. Универсальный перечень документов имеет следующий вид: паспорт возможного получателя льготы; заявление о возврате налога 2019; справка по форме 2-НДФЛ; свидетельства о браке и рождении детей, когда жилье оформляют в общую совместную или долевую собственность.

При долевой собственности сумма льготы делится между собственниками в соответствующих частях. Бланк заявления можно скачать в конце статьи. О процессе получения налогового вычета Процесс состоит из следующих этапов: Предоставление соответствующего пакета документов в ИФНС. Их рассмотрение в течении 2-4 месяцев и принятие решения о предоставлении меры поддержки или отказе в этом.

Выдача соответствующего извещения о праве на вычет. При положительном исходе возврат НДФЛ происходит в виде перевода денег из бюджета либо налог не будет удерживаться из зарплаты до полного расходования льготы. В последнем случае нужно направить извещение о праве на вычет в бухгалтерию работодателя. Возврат налога за обучение 2019 Вернуть себе часть затраченных на обучение средств можно благодаря п. Как и в предыдущем случае, возможность доступна для работающих официально и платящих НДФЛ.

Воспользоваться вычетом можно при оплате услуг лицензированных образовательных учреждений вуза, техникума и т. Фактор наличия лицензии не учитывается при непосредственном осуществлении ИП образовательной деятельности. Какова сумма Сумма возврата рассчитывается за календарный год и не может быть больше размера, оплаченного НДФЛ.

Для получения вычета за образование своих детей необходимо соблюдение следующих условий: отпрыску максимум 24 года; он обучается на очной форме в детсаде, школе, вузе и т. Максимальная величина уменьшения равна 50 000 руб.

Аналогичные условия необходимы и для получения вычета за братьев и сестер, с той лишь разницей, что величина максимального возврата в последнем случае может равняться 15 600 руб. Возврат налога за обучение 2019 : документы Для предоставления рассматриваемого вычета в ИФНС потребуется подать следующие документы: декларация по форме 3-НДФЛ оригинал ; паспорт заверенная нотариально или личной подписью копия каждой необходимой страницы ; оригинал справки о доходах по форме 2-НДФЛ, которую получают у работодателя.

Если в году, за который получается льгота, менялось место работы, справки получают у каждого работодателя; заявление о налоговом возврате с реквизитами счета, куда налоговая направит деньги; заверенная, как и в случае с паспортом, копия договора с учебным заведением с указанием стоимости обучения. Если она менялась в процессе обучения, то нужно предоставить надлежащую копию соглашения об этом; заверенная копия лицензии учебного заведения.

Предоставлять ее не обязательно, когда в договоре есть лицензионные реквизиты; заверенные копии платежных поручений, квитанций или кассовых чеков. При возврате за учебу детей дополнительно подаются: заверенная копия их свидетельства о рождении; справка из учебного заведения о форме обучения. Нужна, только если в договоре не указана названная форма; заверенная копия свидетельства о браке.

Нужна, когда договор оформлен на одного супруга, а за вычетом обратился другой. Возврат уплаченного НДФЛ за образование брата либо сестры означает дополнительное предоставление: копии свидетельства о рождении получателя вычета; копии свидетельства о рождении брата, сестры; оригинала справки о форме обучения, если соответствующих данных нет в договоре. Процесс получения такого вычета аналогичен случаю получения вычета при покупке квартиры, по сроку занимает до четырех месяцев.

За какой срок можно вернуть деньги Вернуть деньги можно только за непосредственно оплаченные годы. Причем сделать это можно только в следующие 12 месяцев за годом оплаты.

Следовательно, если учеба была оплачена в 2018, то получить вычет можно только в 2019. Если льгота не была оформлена сразу, то это можно сделать только за три последних года. Если учеба проходила в 2013-2018 годах, вернуть налог в 2019 удастся только за 2017, 2018 и 2019 годы. Получить такой вычет можно как через налоговиков денежным переводом на счет, так и через работодателя в порядке, аналогичном такому же получению вычета при покупке квартиры.

Причем получение через работодателя означает, что, в отличие от получения вычета через налоговый орган, можно не ждать конца текущего года, правда, и деньги можно будет получить только за текущие 12 месяцев. Такая мера социальной поддержки будет недоступна в случае оплаты обучения средствами материнского капитала. Под близкими в данном случае понимаются супруг супруга , родители, дети включая усыновленных и подопечных до 18 лет. Медуслуги и лекарства должны входить в соответствующие перечни, которые утверждены Постановлением Правительства РФ от 19.

Предоставлять такие услуги и лекарства должны организации, находящиеся на территории РФ и обладающие лицензией на осуществление медицинской деятельности. Рассчитывать на такую поддержку можно и при оплате добровольного медицинского страхования, когда: оплачены страховые взносы по договору добровольного медицинского страхования; по страховому договору покрываются только лечебные услуги; страховая организация, с которой заключен договор, имеет лицензию на ведение соответствующего вида деятельности.

Максимальный размер такого вычета равен аналогичному вычету за образование указан выше. Правда, есть список дорогостоящих видов лечения, который установлен Постановлением Правительства РФ от 19. Он позволяет сэкономить больше 15 600 руб. Необходимые документы Для оформления лечебного налогового вычета в ИФНС подаются следующие документы: налоговая декларация по форме 3-НДФЛ ; паспорт; справка о доходах по форме 2-НДФЛ ; заявление на возврат налога с реквизитами счета, куда налоговая перечисляет деньги; оригинал справки об оплате медицинских услуг.

Налоговый вычет на добровольное медицинское страхование оформляют, предоставляя сверх указанных четырех пунктов: договор со страховой компанией или полис; оплатные кассовые чеки; лицензию страховой компании, когда надлежащие реквизиты отсутствуют в договоре. Оформление налоговой льготы за детей, родителей или супруга означает предоставление, помимо обязательных документов, указанных выше, свидетельства о рождении ребенка либо получателя возврата в случае с его родителями, либо свидетельства о браке в случае с супругом.

Относительно периодов, за которые можно вернуть деньги, дело обстоит аналогично вычету за обучение. По этапам и сроку осуществления процедура также аналогична двум предыдущим возвратам. Лечебный вычет недоступен, когда соответствующие расходы понесены за счет работодателя.

Подробнее об НДФЛ рекомендации и помощь в решении вопросов нормативные документы.

Скачать пример заполнения заявления Если ранее мы заполняли заявление на возврат подоходного налога НДФЛ в свободной форме, то сейчас необходимо заполнять заявление по установленной форме. Рассмотрим порядок заполнения заявления, чтобы не допустить ошибку и получить свои денежные средства на счет. Налоговый орган возвращает налог только в безналичной форме, на тот счет гражданина, который он открыл в банке.

Вопрос: вправе ли кто-то другой например, супруг или супруга получить возврат НДФЛ? Именно адрес регистрации как в паспорте вы пишите. Если вы прописаны по одному адресу, а проживаете по другому адресу, то надо ставить обязательно адрес прописки - адрес проживания который отличается от адреса прописки в заявлении не указывается. Посмотрите пример заполнения заявления, в котором красным шрифтом выделены строки для самостоятельного заполнения.

В таком случае у вас будет два заявления на возврат налога: на каждый код ОКТМО и соответствующую сумму налога. Сумма налога к возврату пишется прописью полностью рублевое ее значение , а копейки вы указываете цифрами. Внизу после заполнения вы ставите дату заявления и сдаете его в налоговый орган. Возврат денег осуществляется строго в течение одного месяца, начиная с даты подачи вашего заявления.

Заявление о возврате НДФЛ. Подготовлено экспертами компании "Гарант". Заявление о предоставлении стандартного налогового вычета.
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Образец заявления на возврат денежных средств


Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий